同學(xué),您好!增值稅的稅率與納稅人的性質(zhì)及所銷售的貨物及服務(wù)有關(guān),納稅申報(bào)看是按月申報(bào)還是按季度申報(bào),按月度申報(bào)的話5月份申報(bào)時(shí)繳稅,按季度申報(bào)是7月份繳稅。一般納稅人銷售一般五金類產(chǎn)品無論開專票或者普票均為13%,小規(guī)模納稅人是3%征收率,開專票的話是3%,普票現(xiàn)在有稅收優(yōu)惠是免稅的。
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶,五金經(jīng)營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個(gè)月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢?需要繳納的增值稅是多少啊?能用公式給算一下嗎?增值稅是下個(gè)月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
個(gè)體戶,定額一個(gè)月16w,開的是1個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,如果一個(gè)月開了20w按照幾個(gè)點(diǎn)繳納稅費(fèi)?另外21年的開出去146萬發(fā)票,22年2月份紅沖的,但看上面22年1月份還是扣稅的,我紅沖完了是不是還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才會(huì)退稅呀,還是需要?jiǎng)e的操作?
老師我想問一下、2022年4季度開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個(gè)點(diǎn)來進(jìn)行申報(bào)增值稅了、這個(gè)在稅務(wù)上有什么影響呢
一個(gè)小規(guī)模公司,22年5月客戶代開一張?jiān)鲋刀悓F苯痤~80000元,8月份去大廳作廢了5月份代開的80000元發(fā)票,重新又開具了23000元,10月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅需要繳納多少錢呢(老師方便寫下計(jì)算過程嗎)
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息