你好同學 1.計算6月應交增值稅、附加稅、增值稅稅負并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別 1.6月應交增值稅=48000/1.13*0.13%2B12500/1.06*0.06%2B80000/1.13*0.13-(54000/1.13*0.13-1900/1.13*0.13)-440=8999.41 2.附加稅=8999.41*0.12=1079.93 3.增值稅稅負=8999.41/(48000/1.13%2B12500/1.06%2B80000/1.13)=7.20% 2.計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負并寫出計算過程。 2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.13*0.13%2B35700/1.13*0.13%2B204110/1.06*0.06-440=24406.76 消費稅稅率=(79850/1.13%2B35700/1.13)*5%=5112.83 附加稅=(24406.76%2B5112.83)*10%=2951.96 增值稅稅負=24406.76/(79850/1.13%2B35700/1.13%2B204110/1.06)=8.28%

1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,為輔導期企業(yè)。當月領取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當月全部認證通過;2022年6月銷售計算機設備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術服務,開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應交增值稅、附加稅、增值稅稅負并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負并寫出計算過程。
1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,為輔導期企業(yè)。當月領取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當月全部認證通過;2022年6月銷售計算機設備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術服務,開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應交增值稅、附加稅、增值稅稅負并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負并寫出計算過程。
華景貿(mào)易有限公司在2022年1月注冊登記,核定為增值稅小規(guī)模納稅人,1月相關經(jīng)濟業(yè)務如下:從大商服飾購進服飾一批,價稅合計金額為50000元;銷售各類貨物合計不含稅銷售額為40000元,開具增值稅專用發(fā)票:220元購買增值稅稅控盤,并支付當年技術維護服務費用280元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。要求:請計算華景貿(mào)易2022年1月應繳納的增值稅稅額。請結(jié)合第1題內(nèi)容,寫出華景貿(mào)易2022年1月涉及增值稅的會計核算分錄。
華景貿(mào)易有限公司在2022年1月注冊登記,核定為增值稅小規(guī)模納稅人,1月相關經(jīng)濟業(yè)務如下:從大商服飾購進服飾一批,價稅合計金額為50000元;銷售各類貨物合計不含稅銷售額為40000元,開具增值稅專用發(fā)票:220元購買增值稅稅控盤,并支付當年技術維護服務費用280元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。要求:請計算華景貿(mào)易2022年1月應繳納的增值稅稅額。請結(jié)合第1題內(nèi)容,寫出華景貿(mào)易2022年1月涉及增值稅的會計核算分錄。
華景貿(mào)易有限公司在2022年1月注冊登記,核定為增值稅小規(guī)模納稅人,1月相關經(jīng)濟業(yè)務如下:從大商服飾購進服飾一批,價稅合計金額為50000元;銷售各類貨物合計不含稅銷售額為40000元,開具增值稅專用發(fā)票:220元購買增值稅稅控盤,并支付當年技術維護服務費用280元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。要求:請計算華景貿(mào)易2022年1月應繳納的增值稅稅額。請結(jié)合第1題內(nèi)容,寫出華景貿(mào)易2022年1月涉及增值稅的會計核算分錄。
受益人備案截止什么時候
老師您好,專票月10萬內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專票月超10萬,所有附加稅都是減半對嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了一張建筑服務-安裝服務的發(fā)票,開票的過程中,彈出一個窗口說:“建筑服務發(fā)生地與銷售方注冊地址未在同一縣市,您當前選擇的跨地市標志為“否”,請確認是否開具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認。請問企業(yè)按確認會有什么稅務風險?
老師,企業(yè)之前無償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個月,臨時使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺的企業(yè),可以直接在電子稅務局做出口免稅備案嗎,不在海關辦理進出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷售的,如果我們進貨量達到20萬。就會每月返利3萬,但這個3萬廠家不給我們錢,會當貨物給我們,我們怎么記賬了
支付款比發(fā)票小,相當于折扣優(yōu)惠,對方也不開紅沖,比如發(fā)票100,付款90,這樣怎么做賬?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時計入費用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計算,周日加班要按三倍計算嗎
老師好,為了減少利潤多計提當年的壞賬,第二年壞賬可以轉(zhuǎn)回嗎?,什么情況下計提壞賬
第二題是小規(guī)模季報企業(yè)稅率是否應該用3%呢
不好意思,同學,第二題看錯了,小規(guī)模應該是3%
2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅=79850/1.03*0.03+35700/1.03*0.03+204110/1.03*0.03-440