你好,實際你有庫存,但是他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是這個意思嗎?
老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實際價格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實際價格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師我們是銷售貨物的公司,我剛接到公司賬,在2019年我們有開出銷售發(fā)票,但是我們沒有貨物進來的發(fā)票,就是沒有庫存商品,這個怎么處理?
老師,請問一下以前的一般納稅人庫存有200多萬,但是實際上已經(jīng)銷售了,還有進項也有沒有抵扣的,現(xiàn)在公司想注銷。怎么處理呢
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
老師,有公司沒有購進,就直接銷售貨物了,之前的處理,我現(xiàn)在剛來這上班,怎么給他處理庫存和實際的能對上呢
個體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請問老師,個稅稅率當,是扣除各項扣除項,再按稅率當,還是扣除之前按稅率當
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費可以嗎
老師好,下個月申報個稅的話,要是只申報工資 沒有社保數(shù)據(jù)的話,個稅系統(tǒng)會不會跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷售傭金開票名稱可以開,*經(jīng)紀代理服務(wù)*服務(wù)費還是*經(jīng)紀代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車輛加油,在網(wǎng)上開票,對方銷售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動負債分長期和短期,那么長期借款屬于什么?
老師:以付個人勞務(wù)費方式公轉(zhuǎn)私,對方不用開票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報具體時間在當月申報期還是非申報期都可以?比如8月申報5-7月出口的,可以3個月合并報在8月申報期,也可以分別以實際出口月為申報期嗎?
不是的,就是公司之前沒有購進貨物,但是公司售出貨物了,這種和實際庫存怎么對呢
那你實際倉庫里是不是還有這個產(chǎn)品。
是的,對的老師
那就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,這個是跨年的匯算期交需要調(diào)增。
老師,賬上的庫存在賬上是怎么提現(xiàn)的呢
庫存商品余額在借方這個就是
昂,那沒有購進,庫存商品就會成為負數(shù)了怎么調(diào)呢老師給它
你好,以后你還人家的是商品嗎?如果是的話,可以這么做的,正常的應(yīng)該是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,以后你們再購入的話,借庫存商品貸銀行放款再還給他,一模一樣的借應(yīng)付賬款貸庫存商品就可以了。
就是當時購進是購進了,沒走這個公司,直接從一個公司走的購進,然后銷售從另一個公司走的,到賬兩邊的庫存都對不上,這個怎么弄呢老師
以后給錢還是給貨物
以后再進貨是給錢老師,但是和之前的沒啥關(guān)系,怎么處理呢老師,它一個公司做了購進,另一個公司做了銷售,怎么處理賬務(wù)呢老師,怎么調(diào)讓其中一個公司賬實相符呢
不給錢嗎 不給了借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 另外一個借銷售費用貸應(yīng)收賬款 當是贈送了
好的,當贈送的這個明白了老師 ,但是沒有購進的這個就是以后還從它家進貨,但是是新購進了,就是之前的收入轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入么,這個沒太明白老師,沒有購進該怎么讓庫存和現(xiàn)在相符呢,
借庫存商品貸營業(yè)外收入 有購入不花錢 別人送給你們
當時它沒做購進,現(xiàn)在我再這么給它補這個分錄,稅務(wù)會不會顯得假呀老師
是的 不做不合理 屬于虛開