你好,實際你有庫存,但是他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是這個意思嗎?

老師,麻煩問下,我們公司是物業(yè)公司買材料按實際價格我先做了庫存商品,但公司不讓庫管知道實際價格讓他隨便編寫的,而且有些東西買回來未入庫直接用了,有些入了庫現(xiàn)在庫房這邊就挺亂的,和我這邊就對不上賬,像這種怎么處理這種亂賬?
老師我們是銷售貨物的公司,我剛接到公司賬,在2019年我們有開出銷售發(fā)票,但是我們沒有貨物進來的發(fā)票,就是沒有庫存商品,這個怎么處理?
老師,請問一下以前的一般納稅人庫存有200多萬,但是實際上已經(jīng)銷售了,還有進項也有沒有抵扣的,現(xiàn)在公司想注銷。怎么處理呢
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
老師,有公司沒有購進,就直接銷售貨物了,之前的處理,我現(xiàn)在剛來這上班,怎么給他處理庫存和實際的能對上呢
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
不是的,就是公司之前沒有購進貨物,但是公司售出貨物了,這種和實際庫存怎么對呢
那你實際倉庫里是不是還有這個產(chǎn)品。
是的,對的老師
那就是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,這個是跨年的匯算期交需要調(diào)增。
老師,賬上的庫存在賬上是怎么提現(xiàn)的呢
庫存商品余額在借方這個就是
昂,那沒有購進,庫存商品就會成為負數(shù)了怎么調(diào)呢老師給它
你好,以后你還人家的是商品嗎?如果是的話,可以這么做的,正常的應該是借庫存商品貸應付賬款,以后你們再購入的話,借庫存商品貸銀行放款再還給他,一模一樣的借應付賬款貸庫存商品就可以了。
就是當時購進是購進了,沒走這個公司,直接從一個公司走的購進,然后銷售從另一個公司走的,到賬兩邊的庫存都對不上,這個怎么弄呢老師
以后給錢還是給貨物
以后再進貨是給錢老師,但是和之前的沒啥關系,怎么處理呢老師,它一個公司做了購進,另一個公司做了銷售,怎么處理賬務呢老師,怎么調(diào)讓其中一個公司賬實相符呢
不給錢嗎 不給了借其他應收款貸營業(yè)外收入 另外一個借銷售費用貸應收賬款 當是贈送了
好的,當贈送的這個明白了老師 ,但是沒有購進的這個就是以后還從它家進貨,但是是新購進了,就是之前的收入轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入么,這個沒太明白老師,沒有購進該怎么讓庫存和現(xiàn)在相符呢,
借庫存商品貸營業(yè)外收入 有購入不花錢 別人送給你們
當時它沒做購進,現(xiàn)在我再這么給它補這個分錄,稅務會不會顯得假呀老師
是的 不做不合理 屬于虛開