你好;? ?你們是勞務(wù)派遣公司嗎? ? 這樣才好判斷科目的??
老師,請教下:A公司把業(yè)務(wù)簽合同轉(zhuǎn)包給下游承運商B公司,B公司又轉(zhuǎn)包給C(C是個人),C給工人工資都是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。因為C付不起工人工資,工人到我們A公司鬧事,我們A公司替C代付了工人工資,我們從公司公賬走的,工人是沒有發(fā)票給我們的。這部份賬我們怎么做?另外,我們現(xiàn)在要打官司,起訴c個人,我們代墊的費用,他一直拖著不給我們,如果c敗訴后把欠費轉(zhuǎn)入我們A公司的公賬我們要給他開票嗎?
老師你好,想請教個問題,人力資源公司幫客戶公司員工代買社保,代發(fā)工資,這些費用不是人力資源公司出錢,都是客戶自己的錢,人力資源公司按人頭收費,比如一個人收費100元,開票金額就按人頭數(shù)量開票做收入可以吧?客戶打款到人力資源公司買保險發(fā)工資的錢直接就做往來,不用做費用了吧?人力資源A公司發(fā)工資的金額不用做成本,客戶B公司能做工資成本嗎?保險公司開給人力資源A公司的保費發(fā)票客戶B公司能作費用入賬嗎?發(fā)票抬頭不是客戶B公司名稱
6月,我公司幫A公司代墊支付工資款176120元,通過我公司代發(fā)工資戶發(fā)放;8月我公司開出同等數(shù)額人工費發(fā)票給A公司,人工費屬于我公司的成本,該怎么做賬?
老師,請問一下,我們公司屬于建筑勞務(wù)公司,A公司給我們提供人工,并且這些人的個稅是在我們公司報的,但是工資是A公司發(fā)放的,我們開票給A公司,并不收A公司的款,因為開的發(fā)票,直接沖減掉他們提供過來的人工工資,請問賬務(wù)要如何處理?
甲方和A公司簽署了保安合同,A分包給B收3個點管理費,因為A有資質(zhì),B只能掛靠在A公司。每個月人工成本由B墊付,從A公司賬戶代付給人員發(fā)工資,相關(guān)人員個稅合同都簽在A公司的,評估表下來A公司給甲方開票,開票后啊A公司收款,以代領(lǐng)開票備注月份工資名義返還給B,因為是差額開票,我看都是成本扣除90%,按10%交稅,B同時也是A公司的員工,扣除管理費,成本剩下的就以工資名義發(fā)給b,這算合理嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
不是,是工程公司
代墊是要借記應(yīng)收,開出發(fā)票時也借記應(yīng)收,感覺不太對 希望老師幫助解答一下
你好;? ? ? ?代付的工資; 后期會還給你嗎? 你們之間的合同怎么寫的??
嗯,之后這筆錢該公司打入我公司賬了
?是的; 就這樣來走服務(wù)收入報稅即可; 其他代收代付? ?
老師,我這樣理解做賬可以不?
意思你要全額去開票出去嗎; 租金和 服務(wù)費一起開票出去嗎? ?
是的開票金額加稅費的總額和發(fā)出的工資是一個數(shù)額
你好;? ?那你這樣的話; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者應(yīng)付賬款??