你好,應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這個(gè)科目里面嗎?
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好,公司在網(wǎng)站續(xù)費(fèi)就是在網(wǎng)上投標(biāo)用的,續(xù)費(fèi)我記得不對(duì)我是這樣做的 借:管理費(fèi)用–傭金手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 應(yīng)當(dāng)怎么入賬?2021年6月份做的賬,都結(jié)賬了,還能改嗎?匯算清繳怎么做?還用調(diào)增嗎?
老師請(qǐng)問下怎么紅沖,我做會(huì)計(jì)分錄把手續(xù)費(fèi)記賬成了:借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 銀行存款 。實(shí)際上這筆應(yīng)是手續(xù)費(fèi),但發(fā)生是在2022年9月,現(xiàn)在2023年2月,怎么更正呀
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi),短信費(fèi),網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi),銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個(gè)又怎么做分錄
老師您好!請(qǐng)問一下去年2023年12月份法人報(bào)銷一萬元的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬元的發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元,貸:銀行存款1萬元?,F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
老師就是一個(gè)客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
服務(wù)行業(yè),員工墊付美團(tuán)刷單,這筆刷單美團(tuán)會(huì)扣手續(xù)費(fèi)。刷單金額是需要做收入嗎? 請(qǐng)問分錄怎么做?
企業(yè)機(jī)讀檔案,這個(gè)可以線上登錄市場(chǎng)監(jiān)督管理局打印嗎
老師,在債務(wù)重組的題目中,如果債務(wù)人用長(zhǎng)投抵債,請(qǐng)問,債權(quán)人拿到長(zhǎng)投后,長(zhǎng)投的入賬價(jià)值是放棄債權(quán)的公允,還是長(zhǎng)投自身的公允
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價(jià),不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理
老師師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者和有限公司的法人可以是一個(gè)人嗎?為什么?
老師,其他權(quán)益工具投資是不是對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個(gè)的計(jì)算都沒有影響
個(gè)體經(jīng)營(yíng)普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?
是的,實(shí)際上是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款,
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整。
這樣就行了?沒有后續(xù)了嗎?比如現(xiàn)在2月我該不該把那筆賬重新做進(jìn)去?或者以前年度損益調(diào)整有沒有二級(jí)科目
是 不用設(shè)置二級(jí)科目。
那我2.30做賬 借 以前年度損益調(diào)整 貸 以前年度損益調(diào)整 后面就不用管了嗎,那筆做錯(cuò)賬的就到此結(jié)束嗎
是的是的,是這么理解,是這么做的。
不用把他歸納到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里嘛
跨年了,不用做財(cái)務(wù)費(fèi)用的。
如果沒有跨年是不是就是紅沖那筆錯(cuò)賬,借銀行存款 貸管理費(fèi)用水電費(fèi),,,,完后重新做對(duì)的:借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款 就行了的 這樣就叫紅沖是的啵
可以的,也可以借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。