同學(xué)你好在網(wǎng)站續(xù)費用于投標的,這個一般是入銷售費用,這個有收到發(fā)票嗎?

2019年10月我做的分錄是借管理費用2萬,貸其他應(yīng)付款,這個發(fā)票在2020年4月份拿到,因為是在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,所以說不用調(diào)增利潤,在2020年4月份我做借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣不對嗎?如果按你所說的在2020.4月做賬年度損益調(diào)整,那我是否還要把以前做的借管理費用那一筆給沖掉?
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費,也不確定能不能回票。我當(dāng)時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應(yīng)交稅費—進項稅貸:現(xiàn)金)。現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當(dāng)時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續(xù)費就記入了財務(wù)費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務(wù)費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
老師好,公司在網(wǎng)站續(xù)費就是在網(wǎng)上投標用的,續(xù)費我記得不對我是這樣做的 借:管理費用–傭金手續(xù)費 貸:銀行存款 應(yīng)當(dāng)怎么入賬?2021年6月份做的賬,都結(jié)賬了,還能改嗎?匯算清繳怎么做?還用調(diào)增嗎?
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
收到發(fā)票了是專票,像這樣還能調(diào)賬嗎,怎么做賬?
匯算清繳有影響嗎?怎么弄請老師指導(dǎo)一下
在嗎?老師
同學(xué),你好,在的,剛才在做核酸。
同學(xué)你好,這個不需要調(diào)賬, 但匯算清繳是有影響的 需要納稅調(diào)整的是銷售費用當(dāng)中的業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費。
用于銷售,廣告宣傳是有扣除限額的,扣除限額是你營業(yè)收入的15%。
那賬也不動,就是把管理費用的傭金手續(xù)費數(shù)額加在填寫在業(yè)務(wù)招待和廣告宣傳費里面是嗎?
老師匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表以前有有折舊,現(xiàn)在好幾年不計提了也不折舊了,應(yīng)該怎么填寫?請老師指點
同學(xué) 對的,把管理費用的傭金手續(xù)費數(shù)額加在填寫在業(yè)務(wù)招待和廣告宣傳費里面。
你好,現(xiàn)在還有固定資產(chǎn)的凈值嗎?
老師你看一下這是什么情況?以前是手工帳,我現(xiàn)在用的攜稅寶
你看一下固定資產(chǎn)
我點了2個計算公式出現(xiàn)的小字,老師這應(yīng)該咋弄?
賬面顯示這樣的數(shù)字是紅顏色,出現(xiàn)紅字的提示有風(fēng)險,這應(yīng)該咋辦?
你看一下這是固定資產(chǎn)顯示
同學(xué), 你好, 圖片中內(nèi)容比較模糊,能否截圖清楚一些?或者復(fù)制文字下來?
我又從新拍了一遍你看能看清嗎?
這是固定資產(chǎn)顯示
同學(xué), 你好,這個確實看不清楚文字和數(shù)字。
同學(xué), 你好,可以把你的問題轉(zhuǎn)化成文字嗎?
不會轉(zhuǎn)文字
同學(xué)你好,這個方便手敲文字嗎?把上述的問題用文字大概寫一下,因為圖片看不清,老師確實沒辦法去判斷幫你解決,見諒哈,抱歉。
老師我沒有填寫過匯算清繳,資產(chǎn)類折舊表等,你給我查一下實操課講解視頻在哪里找,我聽一下看看
同學(xué), 你好,稍等下,老師幫你找找。
同學(xué), 你好,可以參考下這個視頻。 https://m.baidu.com/video/page?pd=video_page&nid=10000115155147983940&sign=98684439375401291&word=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99&oword=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99&atn=index&frsrcid=4185&ext=%7B%22jsy%22%3A1%7D&top=%7B%22sfhs%22%3A1%2C%22_hold%22%3A2%7D&sl=2&fr0=B&fr1=B&lid=7764168931973081070&referlid=11631353394617485943&ms=1&_t=1647159778266
老師打不開
Dear: 同學(xué), 看下能打開不? Royal#射手追風(fēng) 和 Jayant.Wu 在微信上的聊天記錄如下,請查收。 ————— 2022-03-13 ————— Jayant.Wu 16:27 [匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表怎么填寫 - 百度: https://m.baidu.com/video/page?pd=video_page&nid=10000115155147983940&sign=98684439375401291&word=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99&oword=%E6%B1%87%E7%AE%97%E6%B8%85%E7%BC%B4%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99&atn=index&frsrcid=4185&ext=%7B%22jsy%22%3A1%7D&top=%7B%22sfhs%22%3A1%2C%22_hold%22%3A2%7D&sl=2&fr0=B&fr1=B&lid=7764168931973081070&referlid=11631353394617485943&ms=1&_t=1647159966073]
打不開,我是會計學(xué)堂的會員,在哪里能聽課?實操里我沒找到