同學(xué)你好 對的 也需要調(diào)整的
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了,調(diào)整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎?
老師,我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了,調(diào)整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎?
2023年8月調(diào)整了去年2022年12月的帳,在2023年8月用了以前年度損益調(diào)整,那納稅申報表需要調(diào)整嘛,如果調(diào)整需要調(diào)整哪幾個月的
23年5月份退回22年多交10萬的企業(yè)所得稅。用以前年度損益調(diào)整科目。要不要回去修改22年的財務(wù)報表?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應(yīng)該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄
老師我都需要調(diào)整哪幾個報表呢?具體怎么操作?。?
同學(xué)你好 就是納稅調(diào)整項目明細表
利潤表 資產(chǎn)負債表 所得稅季度預(yù)繳的表需要更正嗎?
按照調(diào)整后的申報就可以了