你好;? 你這個是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整的;才好判斷的??
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了,調(diào)整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎?
老師,我23年以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入了,調(diào)整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值稅報表也需要調(diào)整嗎?
2023年8月調(diào)整了去年2022年12月的帳,在2023年8月用了以前年度損益調(diào)整,那納稅申報表需要調(diào)整嘛,如果調(diào)整需要調(diào)整哪幾個月的
23年5月份退回22年多交10萬的企業(yè)所得稅。用以前年度損益調(diào)整科目。要不要回去修改22年的財務(wù)報表?
老師好,現(xiàn)金流量表中的兩個經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,是不是必須一致,才正確
公司微信的錢提現(xiàn)到公司銀行卡,要做兩筆分錄嗎寶
老師,公司租3個月房子,科目做到哪里?
申請產(chǎn)地證的時候,提示出運日期不能大于發(fā)票日,我按實際填的,怎么辦
員工給自己車加油,開來了帶公司專票的發(fā)票,是因為公司業(yè)務(wù)需要 ,真實業(yè)務(wù) 問題一:可以報銷嗎可以抵扣進項嗎如果是普票尼 問題二:可以做費用發(fā)票嗎? 問題三:這種情況應(yīng)該怎么辦?公司如果處理最好!
老師,8月份社保不是8月交,7月份社保不是7月份交嗎,怎么我做賬時顯示8月份交7月份社保啊
#提問:老師:注冊小規(guī)模納稅人公司,其中個體戶參股80%.公司法人參股20%.受益所有人備案要把個體戶和法人都填上去嗎?
甲公司投資M企業(yè)4000元,取得40%股權(quán),然后甲公司撤資,取得收入9000元,撤資時M公司未分配利潤3000元,甲公司撤資時應(yīng)確定的應(yīng)納稅所得額=9000-4000-3000*40%=3800元。為什么計算應(yīng)納稅所得額時候,要減掉3000*40%呢?
老師、用承兌給供應(yīng)商結(jié)貨款、在沒支付的時候 會計憑證怎么寫?
社保編碼從哪里能查到
我們是廠房租金,當時把收取的電費錢跟廠房租金做一起了,稅率按租賃9%計算了,后來我們總監(jiān)說電費得按13%,單獨計算,所以我就調(diào)整了電費得稅率,這樣收入也隨之調(diào)整了。
你好;? ?電費應(yīng)該是單獨報的; 你調(diào)整數(shù)據(jù)出來; 稅費是少做了4%的稅費金額的??
是的,所以我用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整了收入和增值稅
我想問的是,我調(diào)整完之后,去年的報表也需要更正嗎?
你好 ;? 借 以前年度損益調(diào)整? ? ;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅-銷項稅? ?
我會做分錄,我咨詢的是增值稅報表用不用更正?????
?你好; 需要改 ; 你 申報的數(shù)據(jù)都變動了。 也得 去 改申報表;? 和你的附加稅申報表的??
綜合申報表也得更正是不老師,就是跟收入相關(guān)的報表
你好 ; 是的;也得去變動的? ;??