您好,稅務(wù)局不查就沒事,查的話肯定不行

你好 老師,我想問一下如果做22年的年終匯算清繳的時(shí)候,22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒回來,那23年5月調(diào)增就需要交所得稅,如果24年回來了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎?
老師你好,請問24年我們暫估進(jìn)去的成本,有一部分24年沒來的,我們可以在25年沖銷嗎?他們來的開票日期可以是25年的嗎?
老師,我想問下,就比如24年有運(yùn)費(fèi)10萬,但是發(fā)票沒進(jìn)來,我做進(jìn)成本了,顯示今年利潤是20萬,如果25年匯算清繳時(shí)候10萬運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是進(jìn)不來,我要納稅調(diào)增補(bǔ)這10萬的所得稅,那我想問下,24年的利潤還是20萬嗎,還是說利潤成30萬了
2025年報(bào)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會計(jì)分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時(shí)候調(diào)整還是報(bào)2025年匯算的時(shí)候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師請問一下 問題1??我們24年工資在25年匯算之后發(fā)完,24年匯算表調(diào)增,25年發(fā)完之后25年匯算調(diào)減,是不是這么處理? 問題2??24的報(bào)銷費(fèi)用匯算前沒來發(fā)票,我24匯算表調(diào)增,匯算后才來的發(fā)票,我是不是更改24年匯算報(bào)表。而不是在匯算25年報(bào)表。在25年報(bào)表里面調(diào)減? 麻煩老師分開回答一下
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?

