如果你平時工資不高就可以并入最后一個月的工資申報個稅 如果平時工資高就直接申報全年一次性獎金
請問老師,我們這個月月初資金申報繳納了個稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來要補發(fā)工資。但是已經(jīng)申報不了呀,提示本月已經(jīng)申報過了,不能修改。那這個補發(fā)工資涉及的個稅問題咋辦呢?通過全年一次性獎金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
老師,一般納稅人鋁合金安裝服務(wù),現(xiàn)在因為開發(fā)商那邊未打款過來,導(dǎo)致農(nóng)民工工資未發(fā),現(xiàn)在開發(fā)商那邊說農(nóng)民工工資直接從對方公賬打出去,那這個申報工資薪金是從對方申報,還是我們公司自已申報,實際上我們工人沒那么多,老板一直沒請到款,所以就從工資入手,因為農(nóng)民工工資不能欠的。
老師我們這幾天要發(fā)去年的績效,但是這個月工資薪金的個稅我在15號以前就申報過了?,F(xiàn)在申報全年一次性獎金,沒辦法導(dǎo)入數(shù)據(jù),提示我已經(jīng)申報過了,請問這個月和工資薪金一起申報可以嗎?但是一起申報的話是不是算2023年的收入了
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒有了,由總公司發(fā),但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發(fā),但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦??
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
我們走的是不并入綜合所得,直接申報全年一次性獎金。我現(xiàn)在已經(jīng)申報過了1月的工資薪金,再來申報全年一次性獎金,出現(xiàn)了我所說的截圖問題:沒法手動輸入,只能通過模板錄入人員信息嗎? 老師,您沒認(rèn)真看我的問題呢。
同學(xué)你好 你是申報去年一次性獎金 所屬期選擇12月才對
但是我們的年終獎都是1月份發(fā)的,所以應(yīng)該放在2月申報的。如果所屬期是12月的,那我現(xiàn)在申報就屬于滯納申報了啊
而且我現(xiàn)在沒法選擇所屬期是12月,只能默認(rèn)是1月份的所屬期
同學(xué)你好一月份發(fā)放就要12月計提1月份申報
申報是按照到賬的次月來申報的,所以我覺得老師這個說的不對的。
同學(xué)你好 我們公司都是當(dāng)月計提次月發(fā)放并申報的 一直都是這樣 并沒有不對
您說的是一種情況當(dāng)月工資當(dāng)月數(shù)據(jù)都出來當(dāng)月申報。我的一般是當(dāng)月發(fā)放,次月申報也沒問題。那現(xiàn)在針對我的問題,我申報時數(shù)據(jù)是灰色的無法輸入,這個應(yīng)該怎么處理呢,是社么問題呢,為什么我不能申報填入數(shù)據(jù)的呢,現(xiàn)在需要怎么做才可以正常申報
工資薪金/全年一次性獎金一個所屬期的,比如工資薪金/全年一次性獎金,是可以分別填寫金額,但是申報需要一次性申報的是吧一個所屬期的話
同學(xué)你好 這個只能更正申報了