你好,你們單位來申報,因為你開發(fā)票的時候開的是安裝,包含這個人工費屬于你單位的成本。

老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師,一般納稅人鋁合金安裝服務,現(xiàn)在因為開發(fā)商那邊未打款過來,導致農(nóng)民工工資未發(fā),現(xiàn)在開發(fā)商那邊說農(nóng)民工工資直接從對方公賬打出去,那這個申報工資薪金是從對方申報,還是我們公司自已申報,實際上我們工人沒那么多,老板一直沒請到款,所以就從工資入手,因為農(nóng)民工工資不能欠的。
請問老師,公司承包了一個環(huán)保工程服務項目,場地施工是分包給別的單位然后要求對方提供農(nóng)民工名單打款給農(nóng)民工個人賬戶,并要求對方提供勞務發(fā)票入賬人工是吧?那本公司主營銷售環(huán)保設備的,然后分配車間工人在工程場地那邊安裝設備并調(diào)試運行,那這段時間公司的工人工資能作為農(nóng)民工名單從總包方那直接打款給工人,我們把分配工人做工資表直接入賬也作為工程人工正確嗎?
老師,我們報表上應收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應收賬款,甲方是代發(fā)了農(nóng)民工工資,但是兼職會計不知道,他仍然掛在應收賬款的,并沒有掛過應付賬款。甲方是2020年和2021年代發(fā)出去的。現(xiàn)在公司是在審計,是審2019-2022年6月30日?,F(xiàn)在領導是想審計那邊直接將甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的調(diào)掉。就是沖減對應代發(fā)農(nóng)民工工資金額的應收賬款。您看一下我跟審計這位老師說的。我劃紅線的那句話,我沒明白什么意思。
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎
老師,我們公司戶上進了筆款,是老板朋友帳戶不方便,由我們公司代收款的,我們公司該如何做帳呢?
老師,變更財務負責人需要上傳身份證嗎
老師,就是我們公司有兼職的,工資發(fā)放我們也要申報個稅的,個稅是按勞務報酬申報,就是假設發(fā)放2400,個稅是(2400-800)*20%=320,但是到了每年的三月做個稅匯算時,它會并到工資薪金計算,這樣就會退回來,只要你沒有其他工資了,匯算時它按工資薪金計算,每月扣除5000這樣,這樣前面先扣的個稅就會退回來了是這樣吧
老師,公司給關聯(lián)公司法人發(fā)工資可以嗎?關聯(lián)公司法人在自己公司是零申報個稅
其他個人能享受六稅兩費減免嗎?實務跟稅二規(guī)定一樣嗎
公司注冊地址可以租用居民住宅嗎
比方說小規(guī)模,24年開出去30萬,需要26萬成本票回來。但是缺了6萬。 25年繼續(xù)開票出去10萬,回來一些成本票5萬,還是有點短缺嘛,想沖那6萬,沖不完。 正常來說,用25年5月之前回來的進票,先去沖24年不夠的部分(因為這樣25年5月之前若是可以沖掉24年的,匯算清繳前就還可以不用調(diào)出來嘛)。 但是這樣就會很亂?有可能25年5月之前都沖不掉去年的,會剩一點,我就很難算出來到底現(xiàn)在缺多少了,你能懂意思嗎?
補交以前年度增值稅怎么做分錄
社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔吧,員工只需要承擔自己的部分就行了對吧
工資從對方的公賬打款到農(nóng)民工賬戶上,那我們這邊申報工資薪金的話,那我怎么做賬,因為工資沒從我這公司公賬上走.
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應收賬款。
借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 這個分錄我不懂,也沒有見過,
這個是抵扣你的收入 應收賬款