你好 有的,你這個(gè)是舊政策了,新政策也出了 《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕20號(hào))、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長(zhǎng)部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號(hào))

請(qǐng)問(wèn)明年開(kāi)始子公司無(wú)償借款給母公司,需要開(kāi)發(fā)票繳納增值稅嗎? 若還有2020年的借款在賬上留到2021年,也需要開(kāi)票繳納增值稅嗎? 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕20號(hào))規(guī)定:“自2019年2月1日至2020年12月31日,對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無(wú)償借貸行為,免征增值稅。
勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人升為一般納稅人增值稅稅率都是不變的,都是三個(gè)點(diǎn),(因?yàn)槎际乔灏?,)只是企業(yè)所得稅稅率變了,沒(méi)有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策了。升為一般納稅人以后,企業(yè)所得稅的稅率是25個(gè)點(diǎn)。老師,我這樣分析對(duì)嗎?
老師,關(guān)于2019年20號(hào)財(cái)稅文件,集團(tuán)與下屬公司或者下屬公司與下屬公司之間無(wú)償借款免征增值稅一文,這種情況享受免征增值稅,所得稅呢?我理解的是無(wú)償借款,是否可以不用確認(rèn)收入
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)公司之間的借款免征增值稅嗎有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎
企業(yè)集團(tuán)內(nèi)公司之間的借款,免征增值稅嗎?有這個(gè)優(yōu)惠政策嗎 財(cái)稅(2019)6號(hào)文,是不是包括一般集團(tuán)企業(yè)都適用?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開(kāi)出票面稅點(diǎn)為9%,能開(kāi)這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?

