借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師計(jì)提增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
老師,計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅,計(jì)提增值稅分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
一般納稅人計(jì)提增值稅及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
老師月末結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)提都增值稅 有預(yù)交 有進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來(lái)一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開(kāi)票額度嗎
接了公交車(chē)清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車(chē)輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車(chē)臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車(chē)臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車(chē)臺(tái)數(shù),分別開(kāi)票
老師,一般納稅人開(kāi)出的普票和開(kāi)出的專(zhuān)票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開(kāi)報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買(mǎi)了10箱飲料,通過(guò)庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過(guò)去放到前廳去銷(xiāo)售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
可以的,可以這么做的。