你好這個(gè)借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 不需要結(jié)轉(zhuǎn),你支付的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款就可以了。

老師,請問小規(guī)模納稅人和一般納稅人,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,分別怎么做呢?
老師我是小規(guī)模納稅人,計(jì)提增值稅分錄和交增值稅分錄是什么?
#提問#老師,小規(guī)模納稅人增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄謝謝啦!
請問老師小規(guī)模納稅人做收入時(shí)做了應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24,因?yàn)殚_了專票,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
請問老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅,計(jì)提增值稅分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的



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那我上兩個(gè)月的增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入了,小規(guī)模不是季報(bào)嗎?怎么辦
你好你最終一個(gè)季度下來要不要交呢?
超過三十萬了,應(yīng)該是要交的
如果是這樣子的話,你就把結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的這一筆沖減,然后再交了
怎么沖減,沖減分錄怎么做
你好,借,營業(yè)外收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再交納借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
營業(yè)外收入那不是有借方余額了嗎?季末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,是的,這個(gè)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)。