月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師?一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
請(qǐng)問老師們?cè)鲋刀愐话慵{稅人月底增值稅稅額及簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅稅額怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?謝謝老師
增值稅一般納稅人期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑業(yè)有預(yù)繳 增值稅,這個(gè)分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
工人每天餐補(bǔ)20元,一個(gè)月600元,這個(gè)每月底集中打給食堂承包人,還需要再工人工資表里面體現(xiàn)嗎?需要申報(bào)個(gè)稅嗎
試算平衡表也叫科目余額表,科目余額表又叫科目匯總表。對(duì)嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)怎么來的?如何歸集,做賬?謝謝
老師好:我司按規(guī)定招待費(fèi)是銷售額的萬分之五,如果招待費(fèi)超過了此標(biāo)準(zhǔn),超過的部分是要怎么處理的。
@郭老師沒有成立工會(huì)也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么? 之前我們都沒有成立工會(huì)組織,也沒有繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)有問題么?我們核定的稅種是“次”,好像也沒申報(bào)過,
老師實(shí)收資本印花稅稅率是多少
單元格內(nèi)容是另外一個(gè)表格里一列的內(nèi)容,怎樣設(shè)置
老師,我問一下,有個(gè)員工離職了,但是社保還在給掛,也沒給做工資,但是繳納社保的時(shí)候直接就給交了,現(xiàn)在不計(jì)提的話不平啊,差這個(gè)個(gè)人部分的金額不,怎么處理
老師 我們的農(nóng)藥采購發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),但是我們銷售是免稅的,后期這個(gè)稅額要怎么處理伢???/?
A公司注冊(cè)資本1000萬,2個(gè)自然人股東各占比50%,已實(shí)繳200萬,賬面未分配利潤(rùn)400萬?,F(xiàn)想稀釋股權(quán),引入投資公司股東注資剩余800萬。那假設(shè)后期A公司虧損300萬,那2個(gè)自然人股東賬面的分紅=前期400萬+(-300*20%)=340萬?