你好,只需要紅沖收入,重新做收入就可以了
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應(yīng)收、稅和主營業(yè)務(wù)收入就可以。
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
當(dāng)月發(fā)貨已經(jīng)做了收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月開票,開票做賬要紅沖之前的收入和成本嗎,再寫正的
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,4000元勞務(wù)發(fā)票要交多少個稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費,應(yīng)收賬款明細登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個情況,電費戶名是我們公司的,電費是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進來別人公司的電費發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險大嗎
老師,您好,請問下,財管考試會考標準成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風(fēng)險嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進建材的垃圾費是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費垃圾費水電費共計3061.65元,這個是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費3061.65應(yīng)該是錯誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?