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老師月末結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)提都增值稅 有預(yù)交 有進(jìn)項(xiàng)。分錄怎么做

2025-07-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-08 15:46

你好,這個只需要看你最終要不要交稅,如果要交稅就做下面的分錄,如果不用交稅就不需要做。

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:46

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:47

老師 這個(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù) 是去了預(yù)交和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:48

你好,是抵扣過后,剩余需要交的部分。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:50

老師 抵扣的數(shù)也是需要分錄的吧,買材料的時候有進(jìn)項(xiàng),月底進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:50

你好,這個不需要做結(jié)轉(zhuǎn),按照現(xiàn)在的會計(jì)制度,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)這些都不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:50

那不是光掛著數(shù)字了呀

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:51

你好是的,這些會有余額。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:52

這余額不用管嗎 那不是數(shù)很大啊

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:52

你好,按照現(xiàn)在的會計(jì)制度是這樣。 你如果想把它結(jié)轉(zhuǎn),你還是可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶1236 追問 2025-07-08 15:52

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:53

你好,比如借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng)。貸未交。

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