你好; 你預交了多少 ; 你科目做的那個; 你銷項稅 和進項稅分別金額多少;? ?這樣好判斷科目。? ??
老師,我想咨詢個問題,月末需不需要把進項與銷項結轉至“應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅科目”
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000. 預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結轉時:借: 應交稅費——轉出未交增值稅 9000 貸:應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師,月末結轉增值稅, 銷項稅額-(進項稅額-進項轉出)-已交稅金 結果為負數(shù)怎么寫分錄啊
當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?
當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿,我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
銷項 76788.98 進項 69771.5 預交 9174.31
銷項,進項,就是正常做。預交也是正常交?
銷項-進項=應納7017.48 預交了9174.31
?你好;? ? ? ?預交是? 你做的啥科目 ; 我看看好怎么來結轉下? ;相當于你 還留底了 部分金額了? ?
對頭,預交,我就是直接應交稅費-預交增值稅
?你好;? ? 那你就做 : 借? ? 銷項稅76788.98; 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;? ? 貸進項稅69771.5?? ?;應交稅費-預交增值稅9174.31;? ? ?;結轉 :借? 應交稅費-未交增值稅貸? ??應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;?
未交增值稅,哪兒來的?
?你好; 轉出未交增值稅金額? ?和你未交增值稅金額一樣的 ;? ? ?未交增值稅 = 銷項稅? -進項稅 - 預交增值稅??
借 銷項 76788.98 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)2156.83 貸 進項 69771.5 應交稅費-預交增值稅 9174.31
是不是轉出多交的增值稅?
?你好 ;? ?我習慣做轉出未交增值稅科目; 你可以做? ? ?多繳增值稅開么; 可以的??
我剛剛寫的這個有沒有問題?
還有我剛剛做的時候,沒有轉出,直接貸 應交稅費-預交增值稅
這樣也沒有問題吧。
剛剛結賬了,不行我得反結賬回去。
還沒有回答完?又結束了?
?你好 ;? ? ?是的;? 這樣就可以了。? 你可以寫轉出未交 增值稅或者 多繳增值稅都可以的;? ? ??