您好,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)1000貸應交稅費未交增值稅1000
老師,一般納稅人,進項稅額400,銷項稅額600,上月留底1000,月末做結轉,借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400, 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
5月份月底結轉稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額. 1000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、2000 ②再結轉 借:應交稅費-~-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結轉稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000 7月結轉稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增面稅.1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3000 ②再結轉,因6月賬上留抵進項1000(借方余額)
5月份月底結轉稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、2000 ②再結轉 借:應交稅費-~-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結轉稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000
當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?
當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
無生產能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿,我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
進項銷項不做賬?
您好,是的,回復您的就是正確答案