你好,你稅率開的是多少的?
增值稅納稅申報(bào)表附表一,未開具發(fā)票,是不是要把本月已發(fā)生的銷售行為未開票的金額都填上,那后期如果開票了要怎么處理呢?分錄怎么做呢
老師您好 我想問下 我報(bào)增值稅的時(shí)候我們是開出去的銷售發(fā)票和租賃費(fèi)的發(fā)票 然后附表一的第一行和第二行是把這個(gè)金額給分開了 然后我確定申報(bào)的時(shí)候就說我的主表和這個(gè)金額不一致 這個(gè)怎么回事啊
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報(bào)表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報(bào)表上都是對(duì)的,我認(rèn)為是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表錯(cuò)了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個(gè)是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對(duì)不?
年末了,我們好多項(xiàng)目甲方要求開了發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說有些可以不做收入,這樣賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)金額不一致了,可以這么操作嗎
就是開錯(cuò)稅率了,開票系統(tǒng)都已經(jīng)上傳了,申報(bào)增值稅讀取后提示主表和附表一金額不一致,這個(gè)怎么去處理?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
6%的安裝費(fèi)
你好!主表應(yīng)稅貨物銷售額填寫附表第一行數(shù)據(jù)
按您說的填了,怎么還是顯示黃色呢
你好!稅控盤發(fā)票匯總發(fā)截圖過來看看
你好!應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額
好的,附表6%那行應(yīng)填寫到哪
這是稅控盤的匯總表
你好!6%不總填寫,你們有免稅項(xiàng)目?
您是說6%不用填寫嗎?有免稅項(xiàng)目
但是我填了好幾次,還是顯示黃色,不能保存報(bào)表,提示主表和附表金額不一致
你好!你們你們免稅金額填寫主表了嗎?你把鼠標(biāo)移動(dòng)到主表第二行顯示黃色的格看看主表右上角有提示金額嗎?
免稅的填了,按您說的點(diǎn)了如下圖
你好!應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額,是238532.11元