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老師您好 我想問下 我報增值稅的時候我們是開出去的銷售發(fā)票和租賃費的發(fā)票 然后附表一的第一行和第二行是把這個金額給分開了 然后我確定申報的時候就說我的主表和這個金額不一致 這個怎么回事啊

2021-09-01 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 09:12

你好 租賃的是動產(chǎn)租賃的嗎?13%的應該在服務里面。

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快賬用戶7638 追問 2021-09-01 09:17

是動產(chǎn)的 那現(xiàn)在服務里面的話 那我主表要怎么弄啊?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:18

有動產(chǎn)的這個經(jīng)營范圍的嗎?還有增值稅稅種認定。

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快賬用戶7638 追問 2021-09-01 09:21

我們公司的經(jīng)營范圍沒寫上這個建筑材料租賃

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:22

那你增值稅稅種認定也沒有這個了。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:23

你應該去增加范圍 那么就去增加稅種認定。

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快賬用戶7638 追問 2021-09-01 09:23

那我這個月報增值稅報稅怎么報吶

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:26

先去增加,要么你去稅務局大廳申報。

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快賬用戶7638 追問 2021-09-01 09:27

吶這個租賃的稅種是什么啊

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:30

你好 現(xiàn)代服務經(jīng)營租賃。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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