你好,可以的, 沒問題

公司是一般納稅人,11月份開具售房發(fā)票,稅率錯(cuò)誤開成了9%的,12月份申報(bào)將相關(guān)稅費(fèi)繳納了,后期發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票,1月份申報(bào)時(shí)去稅務(wù)局辦理了12月份繳納稅額的稅費(fèi)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,小規(guī)模公司5月份去稅務(wù)局代開的專票,6月份銷售退回,去稅務(wù)局紅沖,發(fā)票稅務(wù)局收回,賬務(wù)怎么處理?
2022年12月份開具的增值稅專用發(fā)票,2023年1月份退票,是要沖紅嗎?需要繳12月份的稅嗎?
12月份預(yù)繳稅款,1月份非報(bào)稅期發(fā)票沖紅,能去稅務(wù)局辦理退稅嗎?
建筑公司,八月份開了一張發(fā)票,也預(yù)繳了稅款,九月份接到通知,對(duì)方不撥款過來了,我想問,如果九月份不去紅沖發(fā)票,不去辦理退稅,對(duì)十月份的季報(bào)有什么影響
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求

