您好,這個(gè)是可以的,可以

老師,請(qǐng)問,我們公司把進(jìn)賬發(fā)票弄丟了,去稅務(wù)局登記時(shí),說要處罰,請(qǐng)問,這樣會(huì)對(duì)公司有影響嗎?如果不登記,直接以對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印件入帳可不可以?
老師好,請(qǐng)問下有一張發(fā)票經(jīng)辦人員把抵扣聯(lián)跟記賬聯(lián)都丟了,我在網(wǎng)上查到可以把第一聯(lián)復(fù)印入賬,但是聯(lián)系對(duì)方寄過來的不是發(fā)票第一聯(lián),是對(duì)方開票系統(tǒng)里面打印的,這樣可以嗎
老師好:對(duì)方開的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)找不到了,對(duì)方記賬聯(lián)復(fù)印件蓋公章可以嗎?
老師,新年好!請(qǐng)問發(fā)票聯(lián)丟了,可不可以找對(duì)方把記賬聯(lián)復(fù)印一張,拿回公司報(bào)銷,這樣可行嗎?
請(qǐng)問,公司之前弄丟了1張專用發(fā)票,然后對(duì)方公司復(fù)印了一張記賬聯(lián),然后蓋了發(fā)票專用章,因?yàn)橹粡?fù)印了一張,用在了做賬憑證后,那抵扣聯(lián)的可以用復(fù)印件再?gòu)?fù)印嗎
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


也能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
對(duì)的,這樣是可以的
謝謝,老師
不客氣的,祝您開心
復(fù)印件上,需要蓋章嗎?
蓋上對(duì)方的發(fā)票章就行