小規(guī)模的嗎 安新的政策 季度30萬以內(nèi)普票在10藍填寫 超過的在1.3藍填寫的

個體戶季度未超過45萬怎么填寫增值稅申報
個體戶報增值稅,增值稅減免稅申報表,是什么時候填呢,填多少呢
個體戶申報個稅收入是怎么填寫?是增值稅申報的銷售額嗎
個體戶增值稅申報怎么申報
個體戶增值稅申報怎么填
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當(dāng)時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
普票的開票金額是寫在免稅那一欄里嗎?是不是第一大項填的金額不包含普票的,只填專票的
銷售額季度30萬以內(nèi)1-8藍不填寫普票的 只填寫專票 剛才10藍那個改11藍
沒看明白你寫的,我的意思是是不是第一大項按適應(yīng)稅率銷售額本月數(shù)填專+普+無票合計額,其中應(yīng)稅銷售額只填專票金額,而普票金額填在第四項免稅銷售額里面
季度30萬以內(nèi),前面的都不填寫 因為不要交稅 只填寫11藍 當(dāng)你的銷售額累計超過30萬才填寫第三藍
專票不是要交稅嗎
是的 專票在1.2藍填寫 分開的
1.1欄要不要填寫
填寫 自動計算 第一藍等于第二藍?第三藍