小規(guī)模的嗎 安新的政策 季度30萬(wàn)以內(nèi)普票在10藍(lán)填寫 超過(guò)的在1.3藍(lán)填寫的
個(gè)體戶季度未超過(guò)45萬(wàn)怎么填寫增值稅申報(bào)
個(gè)體戶報(bào)增值稅,增值稅減免稅申報(bào)表,是什么時(shí)候填呢,填多少呢
個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅收入是怎么填寫?是增值稅申報(bào)的銷售額嗎
個(gè)體戶增值稅申報(bào)怎么申報(bào)
個(gè)體戶增值稅申報(bào)怎么填
請(qǐng)問(wèn)銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問(wèn)題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問(wèn)題了,沒有整改讓他們寫情況說(shuō)明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過(guò)初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問(wèn)到,我希望可以通過(guò)自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?
普票的開票金額是寫在免稅那一欄里嗎?是不是第一大項(xiàng)填的金額不包含普票的,只填專票的
銷售額季度30萬(wàn)以內(nèi)1-8藍(lán)不填寫普票的 只填寫專票 剛才10藍(lán)那個(gè)改11藍(lán)
沒看明白你寫的,我的意思是是不是第一大項(xiàng)按適應(yīng)稅率銷售額本月數(shù)填專+普+無(wú)票合計(jì)額,其中應(yīng)稅銷售額只填專票金額,而普票金額填在第四項(xiàng)免稅銷售額里面
季度30萬(wàn)以內(nèi),前面的都不填寫 因?yàn)椴灰欢?只填寫11藍(lán) 當(dāng)你的銷售額累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)才填寫第三藍(lán)
專票不是要交稅嗎
是的 專票在1.2藍(lán)填寫 分開的
1.1欄要不要填寫
填寫 自動(dòng)計(jì)算 第一藍(lán)等于第二藍(lán)?第三藍(lán)