首先啊,核定征收的話,他只是說交稅的時(shí)候按照核定的標(biāo)準(zhǔn)去進(jìn)行計(jì)算。你會(huì)計(jì)上做了勞務(wù)成本,如果說這些實(shí)際消耗,那你就轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行了。
老師,請(qǐng)問公司是一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是核定征收,那么本月收入30000,成本28000有發(fā)票,剩下的提到個(gè)人銀行卡了,那報(bào)個(gè)人所得稅是按照2000塊錢報(bào)稅,還是按照30000*2%*個(gè)人所得稅稅率計(jì)算呀
本公司屬于建筑類企業(yè)(混凝土),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
老師,請(qǐng)問,一般納稅人開始是所得稅核定征收,發(fā)生了收入,但是成本沒有取得發(fā)票,也沒暫估入庫,所以在核定征收年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,后來公司轉(zhuǎn)為查賬征收,前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專票,并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫存,會(huì)計(jì)賬按庫存加權(quán)平均計(jì)算成本結(jié)轉(zhuǎn),后來公司經(jīng)營失敗,導(dǎo)致公司庫存數(shù)大于實(shí)際數(shù),公司現(xiàn)面臨注銷,我如何清理賬面,謝謝老師!
老師,企業(yè)核定征收那會(huì),按核定征收率征收所得稅后,還有一些沒有成本票的會(huì)計(jì)做入了勞務(wù)成本,體現(xiàn)報(bào)表科目是存貨,這塊怎么處理?金額挺大的。形成虛的資產(chǎn)和所有者權(quán)益
公司以前是核定征收,企業(yè)所得稅是按照收入*核定利率,到底要不要提供成本票。如果不需要提供成本票我,賬務(wù)上怎么處理這個(gè)缺少的成本,有人說只能暫估成本,暫估金額會(huì)一直越滾越大
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛