你好!是的,如果是2019年的,你需要區(qū)分出來,2019年你們公司還是核定征收的,可以按照核定征收來報,2020年就需要按照查賬征收去申報了。
老師好,我們公司是被掛靠方,2020年之前我們都是核定征收,工程款都是掛往來沒有做成本,從工程款內(nèi)劃的管理費入主營業(yè)務(wù)收入,所得稅按開票金額繳納。2020年開始查賬征收,2019年(包括2019)之前的項目我們還是按之前的方式核算,所得稅按開票金額繳納,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前項目管理費,要怎么做賬才能避免重復(fù)繳納所得稅?
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒有及時更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年是查賬征收,在年度申報的時候也改成查賬,所以導(dǎo)致核定征收時繳納的稅款要退回,這個要怎么處理,我需要從新申報嗎? 這兩天專管員電話說是真的退稅就去退,不是的話去從新申報,我也搞不懂了兩個不同的征收辦法,怎么弄?
本公司屬于建筑類企業(yè)(混凝土),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?大家有沒有遇到過這種問題,能幫我分析分析嗎?
本公司屬于建筑類企業(yè),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問題來了,我的收入要分來2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來報企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?論壇里的大神們有沒有遇到這種問題,能幫我分析分析嗎?
老師,你好!請教一下:我們公司是一家建筑公司,有一個項目去年是去年確認的收入,但是當(dāng)時沒有確認成本,但是去年的企業(yè)所得稅是核定征收的,今年開始才是查賬征收,我想請問我要是這樣調(diào)賬:借:利潤分配-未分配利 潤 貸:應(yīng)付賬款 這樣調(diào)賬還需要納稅調(diào)整嗎?
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財務(wù)負責(zé)人
平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號嗎
老師,收款的時候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補繳以前稅金+滯納金14萬多,和今年1-2季度的了5萬多,一起20萬[捂臉],在不更新報表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國內(nèi)公司賣貨給國外公司在中國境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費充值1萬贈送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會不會重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個月同一個客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問下國內(nèi)電商是按訂單確認收入還是按結(jié)算賬單確認收入?
是要修改2019年度的申報表嗎
但是2019年沒申報有這部分收入的
你好!如果你2019年沒有申報這部分收入,現(xiàn)在要計入2019年,稅務(wù)局估計不會認可的,而且補申報還需要繳納滯納金,影響信用等級,個人建議都匯總進入2020的收入中。
2020年就是查賬征收了,就要補成本了
你好!是的!如果現(xiàn)在已經(jīng)11月份才發(fā)現(xiàn)2019年的收入沒有申報,如果去補申報2019的收入,相關(guān)的增值稅、所得稅、增值稅附加稅的滯納金都需要補交,如果放入2020年的收入就按照查賬征收,相關(guān)成本也需要補充完整。