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老師,請問,一般納稅人開始是所得稅核定征收,發(fā)生了收入,但是成本沒有取得發(fā)票,也沒暫估入庫,所以在核定征收年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,后來公司轉(zhuǎn)為查賬征收,前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專票,并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫存,會計賬按庫存加權(quán)平均計算成本結(jié)轉(zhuǎn),后來公司經(jīng)營失敗,導(dǎo)致公司庫存數(shù)大于實際數(shù),公司現(xiàn)面臨注銷,我如何清理賬面,謝謝老師!

2022-11-25 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-25 13:23

你好同學(xué),嗯,這樣的話,咱最好是怎么樣的,反沖原來入賬的分錄,把原來入賬的分錄全部反沖掉,因為本身當(dāng)時那些發(fā)票我們就不應(yīng)該入賬的。

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快賬用戶9025 追問 2022-11-25 13:29

老師,我們是一般納稅人,后期取得了專用發(fā)票,并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣掉了,要是現(xiàn)在沖以前入賬的科目,我們抵扣進項稅部分也要沖回來,那我們已經(jīng)抵扣申報的增值稅不是又要更正,還要補交增值稅,還有滯納金。這是不是得不償失了呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-25 13:33

你好,現(xiàn)在商品大,我們可以做盤虧處理,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,然后借管理費用貸待處理財產(chǎn)損益。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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