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老師,資產(chǎn)負債表其他應付款余額都是負的,我把年初和期末余額都調到其他應收可以嗎

2023-01-13 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 12:59

可以的,可以這么做的

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齊紅老師 解答 2023-01-13 12:59

年初的數(shù)據(jù)就不要修改了。

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可以的,可以這么做的
2023-01-13
你好,同學 負數(shù)的話,應收賬款重分類到預收賬款科目
2024-04-08
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
你好這個不需要去調這個
2021-07-12
是的,你的理解是對的
2021-07-07
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