借信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備。
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對呢,因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
我們現(xiàn)在應(yīng)收賬款500萬,其他應(yīng)收200萬,這些錢后期都是可以收回的,那我現(xiàn)在年底要做壞賬準(zhǔn)備,那我這個分錄怎么做,如果按照5%比例
老師,您好!我家有一個供應(yīng)商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那就是借信用減值損失700*0.05,貸壞賬準(zhǔn)備700*0.05了?
對的,是的,是這么做的。
那我預(yù)付賬款,應(yīng)收票據(jù)22年有一張,23年付出去了,這些科目也做計提壞賬準(zhǔn)備嗎
好,預(yù)付賬款,這個是對方?jīng)]有給你提供服務(wù)或者是貨物嗎?如果提供了就不可以。
提供貨物了,但是沒開票
那我這預(yù)付賬款事要改成應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款要做壞賬準(zhǔn)備計提
你好,借庫存商品貸預(yù)付賬款做這個的。
按照你的實際業(yè)務(wù)來,這個不是壞賬。