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老師,您好!我家有一個供應(yīng)商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款

2025-05-07 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 16:39

您好,借:其他應(yīng)收款 10000 貸:銀行 后期抵貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶1322 追問 2025-05-07 16:39

做預(yù)付賬款合適嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-07 16:41

您好,合適的,往來科目用哪一個都行,看您的習(xí)慣

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快賬用戶1322 追問 2025-05-07 16:44

從管理角度上看,如果這一萬先做樣品費用,后期在沖抵。這樣做是不是會有風(fēng)險,加入下單生產(chǎn)的時候業(yè)務(wù)部門忘了這筆錢,忘了抵扣這一萬,但是財務(wù)前期做成了費用是發(fā)現(xiàn)不了的,如果做成應(yīng)收賬款,即使業(yè)務(wù)部門忘記了,財務(wù)整理賬目也能發(fā)現(xiàn)這一筆錢,老師你說我這樣考慮對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-07 16:45

您好,是的,對的,掛在往來科目 好,

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您好,借:其他應(yīng)收款 10000 貸:銀行 后期抵貨款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2025-05-07
你好 開票的時候 借:應(yīng)收賬款50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收款的時候 借:銀行存款49萬,財務(wù)費用1萬,貸:應(yīng)收賬款?50萬
2024-09-19
你是作為你的債權(quán)處理,你抵扣貨款沖減。
2019-10-17
你好? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。? 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 。 收到錢 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 支付出去:借應(yīng)付賬款貸銀行存款??
2020-12-09
老師 麻煩解答下呢
2022-07-20
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