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Q

去年已經(jīng)申報了無票收入,今年對方要求開票,稅務(wù)處理怎么處理,報稅怎么報。

2023-01-12 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 17:36

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

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齊紅老師 解答 2023-01-12 17:37

不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了

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齊紅老師 解答 2023-01-12 17:37

你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數(shù)申報即可。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 17:37

您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(

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快賬用戶1546 追問 2023-01-12 17:41

您好,我是小規(guī)模納稅人。負數(shù)填報,影響當(dāng)月開票30萬的限額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 18:33

同學(xué)您好,您好!這個你按實際負數(shù)填,但是需要去稅務(wù)局上門申報

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同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
2023-01-12
你好,申報的時候無票收入填寫負數(shù),然后開票的再填寫到申報表就行
2023-08-17
你好! 可以做分錄: 1.沖減以前分錄(類似沖暫估) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)…申報時填入未開票收入欄(金額用負數(shù)表示) (金額用負數(shù)表示)
2020-09-16
今年補開發(fā)票時,增值稅申報在未開票收入里填負數(shù)就可以,這樣就不會重復(fù)申報稅金
2020-09-07
您好,把去年的做負數(shù)分錄,如果你們是一般人,就申報無票的負數(shù),如果是小人,就沖減當(dāng)季的收入
2025-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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