你好,是賬務(wù)處理,還是納稅申報??

老師好,請問我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做無票收入報稅的收入,今年補開了發(fā)票,報稅怎么處理?謝謝!
去年已經(jīng)申報了無票收入,今年對方要求開票,稅務(wù)處理怎么處理,報稅怎么報。
公司是小規(guī)模,去年有一筆無票收入已經(jīng)申報,但是今年又補開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業(yè)所得稅需不需要調(diào)整?
老師,去年小規(guī)模納稅人征收率是免的,今年超過十萬是1%,但去年有部分收入我們做無票收入申報了,今年對方要求開票我們也可票了,這種應(yīng)該怎么處理?麻煩老師
小規(guī)模企業(yè)去年已經(jīng)做了無票收入,今年對方要求開票,申報表應(yīng)該怎么填?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?
賬務(wù)處理
你好,需要先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。