你好 ;銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛 按: 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
老師請(qǐng)問(wèn),運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸車(chē)輛使用了半年賣(mài)給個(gè)人,但是車(chē)輛還是掛靠在公司名下,賬務(wù),固定資產(chǎn)怎么處理,
運(yùn)輸業(yè)單車(chē)核算怎么賬務(wù)處理
老師,我是運(yùn)輸企業(yè),賣(mài)車(chē)賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)成品油用于本公司的汽車(chē)運(yùn)輸,賣(mài)貨給對(duì)方公司,賬務(wù)怎么處理
運(yùn)輸公賣(mài)運(yùn)輸車(chē)輛怎么賬務(wù) 處理
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購(gòu)入一塊土地,準(zhǔn)備建倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù),如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶(hù)送禮增值稅視同銷(xiāo)售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問(wèn)500萬(wàn)以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬(wàn)設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷(xiāo)那里直接就扣100萬(wàn)了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬(wàn)元以下)。本年折舊攤銷(xiāo)額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷(xiāo)額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購(gòu)進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢(qián)的沒(méi)發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開(kāi)給我們是含稅的,我們開(kāi)出去可以開(kāi)免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司自從建賬以來(lái)一直沒(méi)有對(duì)公收入,都是老板往公戶(hù)里打錢(qián)然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
處置的收入和增值稅報(bào)表不匹配呢?這個(gè)怎么辦
你好;? 這個(gè)是? ? 對(duì)的; 因?yàn)槟銏?bào)增值稅? 會(huì)報(bào)稅金; 但時(shí)你賬上是做的固定資產(chǎn)清理 ; 不是做的收入科目;? ? 所以會(huì)有差異哈? ?
這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嘛,現(xiàn)在申報(bào)人員要求我的報(bào)表和賬務(wù)一致,這個(gè)怎么做呢?
你好 ;? ?不一致? ? ? ?正常的; 實(shí)際中本身就是會(huì)有差異的? ??
好的 謝謝
不客氣的 ; 希望能幫到你? ??