同學(xué),你的意思原來(lái)交的稅,現(xiàn)在退回來(lái)了是嗎?原來(lái)交稅是走哪一個(gè)科目,退回來(lái)就走哪一個(gè)科目,如果你調(diào)賬,就把錯(cuò)的科目調(diào)到對(duì)的科目 即可
老師你好,稅局扣稅時(shí)系統(tǒng)問(wèn)題多了一筆增值稅后來(lái)又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個(gè)數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因?yàn)樘昧?,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
20年有一筆業(yè)務(wù)本來(lái)預(yù)收了一筆款項(xiàng),開(kāi)票時(shí)忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫(xiě)分錄?這個(gè)是之前的分錄1.預(yù)收時(shí):借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1800
老師,2023年的時(shí)候有一筆收入是借:銀行存款60萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn),沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)科目,后來(lái)交稅的時(shí)候直接交稅了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,在2017年的時(shí)候當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度的賬戶余額調(diào)錯(cuò)了,他做了一筆 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅676.51 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 24775.34 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應(yīng)交稅金-城建稅。432.64 教育費(fèi)附加。 308.43 地方教育費(fèi)。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計(jì)提增值稅時(shí),做錯(cuò)科目,做到了營(yíng)業(yè)稅科目里,導(dǎo)致與應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時(shí)有留底稅額2萬(wàn)多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當(dāng)于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠(yuǎn)對(duì)不上
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬(wàn),服務(wù)定期12萬(wàn),4一5月開(kāi)票貨物普票13萬(wàn),服務(wù)未開(kāi)票過(guò)發(fā)票,如果截止6.30都不再開(kāi)具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒(méi)看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷(xiāo)的土地成本款,自建房土地?cái)備N(xiāo)的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元??梢悦矗?/p>
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門(mén)用一個(gè)卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對(duì)嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫(kù)存61.18噸,本月入庫(kù)96.1噸,本月出庫(kù)88.82噸,賬面庫(kù)存68.46噸,實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
同樣的稅扣了兩次,一次是對(duì)的,還有一次是扣多了退回的,退回來(lái)的我做的應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金紅字。但是賬平不了
現(xiàn)在你應(yīng)該調(diào)整:借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 因?yàn)槟阌幸还P是多交的,未交增值稅借方?jīng)_減你的要交的增值稅。
調(diào)出過(guò)后你的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅是平的了
好的,試一下看,謝謝
按這個(gè)分錄調(diào)整后余額還增加了,不怎么改了,退稅時(shí)我做的是借借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,,剛按老師說(shuō)的這個(gè)分錄調(diào)整了還是不平
你把你兩交的和退的分錄和金額重新 發(fā)過(guò)來(lái)看看
你的前初是不是平的?
退稅時(shí)做了這個(gè)分錄,就一直不平了,之前是平的
你把科目余額表發(fā)一下
余額表里一直都有110.12,有0.05也是之前預(yù)繳稅時(shí)多交的金額
現(xiàn)在確認(rèn)一下,是不是多交的都全部退回了 應(yīng)交的全部交完了
是的,這個(gè)110.12是多交的,一直都在
多交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來(lái)一去也是平的
多交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅(或是未交增值稅) 貸:銀行存款 退回 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 -己交增值稅 這樣應(yīng)該也是平的,只要你一來(lái)一去也是平的
我這個(gè)是很早之前做的分錄一直沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),之前的憑證已經(jīng)打了,現(xiàn)在想直接調(diào)賬要怎么改才能平呢
直接調(diào)科目,你看有余額的科目調(diào)整出來(lái)即可。
就是不知道寫(xiě)那個(gè)科目,怎么調(diào)這個(gè)數(shù)字都在這里
你把科目 余額的期末余額方向體現(xiàn)出來(lái),看一下哪個(gè)科目還有余額
你實(shí)在不行,把以前你做的全部紅沖掉,按照我的分錄正確做一次也平的
這個(gè)方法不錯(cuò),我來(lái)試一下,調(diào)整幾次都平不了
但是我之前就是做了一個(gè)退稅的紅字那個(gè)是不是要用藍(lán)字呢
對(duì)的,你紅沖要重新做才行的,是不是你沒(méi)做藍(lán)字的原因