你好;? ?你是 好久的 收入 ;22.4季度的嗎? ?
小規(guī)模上個(gè)季度,開(kāi)了普票(1%),但二者之和未超過(guò)30萬(wàn),本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫(xiě),申報(bào)增值稅主表怎么填寫(xiě)?免稅項(xiàng)目怎么填寫(xiě)呢?
老師,小規(guī)模納稅人,收入季度未達(dá)30萬(wàn)的減免稅費(fèi)不用交。需要填寫(xiě)申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模 納稅人減按1%征收充征收增值稅(未達(dá)到15萬(wàn))需要填這張《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》嗎?
老師:小規(guī)模納稅人,未開(kāi)發(fā)票收入1.01萬(wàn),但增值稅申報(bào)填了1萬(wàn),1%的稅做進(jìn)減免,還要改增值稅申報(bào)表嗎?以前月份的
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
不是,前面3個(gè)季度的,后面不是免稅嗎,但我還是按除以1.01填的收入申報(bào),上次問(wèn)老師才知道,直接填總的未開(kāi)票金額
你好? ;去修改數(shù)據(jù)哈; 按1.01來(lái)寫(xiě)? ?
網(wǎng)上不能改了吧?不改行不,反正都是免稅的,只對(duì)印花稅有影響
?你好; 網(wǎng)上要改哈 ;? 先去系統(tǒng)看看是否允許你改; 不能就得去大廳改的??