您好,紅字發(fā)票按照12月份會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù),新開(kāi)的發(fā)票再做正確的會(huì)計(jì)分錄
2020年12月份開(kāi)錯(cuò)了一張電子普通發(fā)票,2021年1月沖紅(跨年紅沖),不在重新開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我在1月紅沖12月份發(fā)票,重新開(kāi),會(huì)計(jì)做賬怎么做?
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師,10月份有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,是固定資產(chǎn),后面12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)成普通發(fā)票,重新開(kāi)的專用發(fā)票。我做12月份的賬是沖紅重新做,還是把正確的發(fā)票直接放到10月份里面呢?
我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開(kāi)錯(cuò)了 3月份沖紅重新開(kāi)的 2月份怎么做賬 會(huì)計(jì)分錄
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開(kāi)票,對(duì)方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒(méi)有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開(kāi)的采購(gòu)專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫(xiě)余額就不對(duì),但是填寫(xiě)本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問(wèn)題了。如果不想解答就不要接問(wèn)題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn)編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師,這個(gè)屬于跨年了有什么影響嗎?
老師,2022年企業(yè)往來(lái)詢證函的金額是按12月份開(kāi)發(fā)票的金額顯示的不含稅收入。
跨年這個(gè)也是沒(méi)有影響的
老師,企業(yè)往來(lái)詢證函給對(duì)方的是按12月份開(kāi)發(fā)票金額,寫(xiě)的不含稅金額,會(huì)和訂單有差異,這個(gè)怎么辦呢?
這個(gè)有差異其實(shí)也沒(méi)啥問(wèn)題的
老師,給對(duì)方郵寄過(guò)去,他們要是回函,信息金額不一致,審計(jì)會(huì)不會(huì)有處理。
這個(gè)你不是按照賬上的數(shù)字取數(shù)嗎?為什么是不含稅金額
詢證函有個(gè)含稅總金額,還有一個(gè)不含稅總金額
我的含稅總金額是對(duì)的,不含稅總金額差3分
哦,你寫(xiě)上含稅總額就行,差三分也沒(méi)啥
這個(gè)詢證函不是我自己寫(xiě)的,是集團(tuán)發(fā)給對(duì)方的,代我們子公司發(fā)的
哦,那你們就按照不含稅的也行,只是差了三分錢(qián)
老師,詢證函上既有含稅總金額又有不含稅總金額,我的含稅總金額是對(duì)的,不含稅總金額是差3分
你就據(jù)實(shí)按照賬上的數(shù)填寫(xiě)就行
這個(gè)問(wèn)題需要和審計(jì)說(shuō)嗎?
這個(gè)可以和審計(jì)提示一下
明白了,謝謝老師
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)