季度30萬可以免增值稅 看你們銷售額超過這個沒有
老師,你好,我們公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我們要求對方公司開專票過來,對方公司說他們只能去稅務(wù)局代開專票,而且只能開一個點的,我想問下是不是小規(guī)模納稅人開專票開普票目前都是一個點,就是稅點跟專票和普票沒關(guān)系,只能納稅人性質(zhì)有關(guān)系?
小規(guī)模納稅人 給一般納銳人怎么開票 對方是做物流運輸?shù)? 是國際貨運代理有限公司 該怎么開 什么科目 什么稅率的
比如說一家公司9月1號要轉(zhuǎn)一般納稅人之前是小規(guī)模 但是從22年底到今年9月1號這段時間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)合同。公司的上游進(jìn)項發(fā)表都是小規(guī)模公司,開的一個點 普票。 現(xiàn)在9月1號轉(zhuǎn)成一般納稅人了,公司對外開只能開增值稅發(fā)票了,這種情況怎么辦
比如說一家公司9月1號要轉(zhuǎn)一般納稅人之前是小規(guī)模 但是從22年底到今年9月1號這段時間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)合同。公司的上游進(jìn)項發(fā)表都是小規(guī)模公司,開的一個點 普票。 現(xiàn)在9月1號轉(zhuǎn)成一般納稅人了,公司對外開只能開增值稅發(fā)票了,這種情況怎么處理
老板有兩個一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩個公司,一般納稅人購進(jìn)的貨物,老板通過小規(guī)模納稅人銷售出去,并開票,這種情況是不是也屬于虛開增值稅發(fā)票?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
每月都100多萬呢
怎么能少開票呢?
對方都要發(fā)票嗎 隱瞞收入 不要發(fā)票的不開 但是有風(fēng)險
貸賬公司把支付給司機(jī)的錢全做成工資了,這樣合理嗎?又讓老板多開幾個個體戶,她們利用這樣的方法來減少物流運輸公司的開票
實際司機(jī)給你們運輸嗎是的話不合理 個體戶你能開運輸發(fā)票嗎 運輸需要資質(zhì)
自己的車 司機(jī)開車就是工資
是網(wǎng)上找的司機(jī),而且司機(jī)不固定
這樣的物流運輸公司就往外開票,還有其他辦法少開票嗎?
成立多個小規(guī)模 辦理資質(zhì) 名下也得有車 保持30萬以內(nèi)
對方全是司機(jī)個人,所以就沒票
自己的車 還是個人的車給你運輸
不固定網(wǎng)上找的
司機(jī)個人的
個人的約定開發(fā)票的價格 讓個人給你們開發(fā)票 電子稅務(wù)局就可以開不用跑稅務(wù)局
開運輸服務(wù)的 自己沒車跑運輸就是不入自己有車的劃算 全部都是工資不合理
就是個人不給開,
約定開發(fā)票的價格也不行嗎?你沒找能開發(fā)票的個人。