?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
我們的報表由于期初數(shù)不對,平時都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負債表,請問到了年末填“未分配利潤”時,我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對,然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對,資產(chǎn)負債表就是不平,請問是哪里不對?我前面11個月填的資產(chǎn)負債表是平的,就是12月年底這張不對。
老師,請問,從別人那里接的賬,資產(chǎn)負債表一致,總帳,明細賬,科目余額表的數(shù)字全部一致,,,但就是 余額表最后的總余額不一樣,試算也平衡,到底是哪里出了問題,好崩潰
老師您好,請教個問題!我21年12月資產(chǎn)負債表里存貨年初余額和期末余額都是2898,22年1至3月份關于存貨類的科目都沒有發(fā)生額,而我3月份導出來的資產(chǎn)負債表存貨年初余額2898可以對上,但期末余額成1285687.8,多了好多,我找不到問題,請問老師您能不能給我看看[害羞]
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調增了,后期還有什么風險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應交稅費應交增值稅怎么結轉
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽,有的資料說要減商譽,有的說要加商譽,這道題的答案是減商譽,具體怎樣判斷商譽是該計算進去還是不計算進去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權,他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務 服務費 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
您好,負債表的存貨必須填期末余額,如果填余額不對但填本期減少額對,可能是這些原因:1.存貨相關科目沒算全(比如漏了生產(chǎn)成本或材料成本差異);2.賬沒做對(比如貨到了沒記賬或成本結轉錯了);3.存貨跌價準備沒扣;4.報表公式設錯了(比如取數(shù)取成發(fā)生額了)。要檢查這些科目:原材料、庫存商品、生產(chǎn)成本、周轉材料、委托加工物資、材料成本差異,最后別忘了減掉存貨跌價準備。