需要的需要紅沖重新。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過(guò)免稅額度,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬(wàn)的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來(lái)是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報(bào)增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)是不用交稅
老師,12月開發(fā)票,本來(lái)是免稅的,其中有一張忘記換稅率,開成5%的了,申報(bào)的時(shí)候也是免稅的不超過(guò)25萬(wàn),這張發(fā)票是否紅沖重新開??已經(jīng)跨年了
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬(wàn)元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫錯(cuò)了,客戶也沒來(lái)拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎
老師,我在年初時(shí)開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,90萬(wàn),是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時(shí)又開了一張稅率是1的35萬(wàn)正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過(guò)30萬(wàn)了是不是需要繳納稅款呢
請(qǐng)問(wèn)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來(lái),請(qǐng)老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊(cè)了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問(wèn)注銷個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)到中國(guó)銀行,這個(gè)摘要要怎么寫?
老師好,收據(jù)蓋了發(fā)票專用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購(gòu)買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請(qǐng)問(wèn)成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請(qǐng)問(wèn)2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
如果不紅沖會(huì)怎么樣??
今年是1%的稅了。那我怎么開??
你好,稅率不對(duì),發(fā)票沒法使用的。
是普通發(fā)票,也不行嗎??
你好是的,沒法使用的。
那今年開發(fā)票,稅率是多少,是免稅還是1%
你好,是的,1%的稅率的。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快