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老師,我在年初時開具一張免稅負數(shù)發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢

2023-12-25 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-25 08:35

對的,超過30萬需要補稅

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快賬用戶2415 追問 2023-12-25 09:09

老師,那我還開一個免稅的負數(shù)90萬呢

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:09

負數(shù)的90萬,你應(yīng)該開免稅的稅率呀。

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快賬用戶2415 追問 2023-12-25 09:11

是呀,我開的免稅的,小規(guī)模,1月開免稅負數(shù)90萬,3月開稅率是1的35萬,這樣我3月末怎么申報第一季度的增值稅呢

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:12

第一行和第三行填寫35萬,然后第12行填寫負數(shù)90萬

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:12

你這90萬本來就沒有交稅,你還想抵扣這個35萬嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:12

我們這邊稅務(wù)局是不同意的

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快賬用戶2415 追問 2023-12-25 09:12

不讓填寫負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:15

去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表申報

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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