你好;? 那你就先按你的免稅報(bào);? 到時(shí)申請(qǐng)紅沖發(fā)票;在去 開免稅發(fā)票即可? ?
老師,21年6月的時(shí)候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票,稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā),由于當(dāng)時(shí)不知道代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了錢,我申報(bào)4到6月小規(guī)模增值稅申報(bào)表又扣了一次,今年22年4月申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表24 25 26 27欄都是負(fù)數(shù),我要怎么修改21年4到6月的納稅申報(bào)表?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報(bào)增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)是不用交稅
老師,12月開發(fā)票,本來是免稅的,其中有一張忘記換稅率,開成5%的了,申報(bào)的時(shí)候也是免稅的不超過25萬,這張發(fā)票是否紅沖重新開??已經(jīng)跨年了
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
哦,這個(gè)免稅了,那我可以不用紅沖換發(fā)票嗎??
1.? ?要紅沖5%稅率的發(fā)票哈??
好的,這邊就不用給對(duì)方這個(gè)5%的發(fā)票哈
你好 ;? 是的;到時(shí)記得紅沖??
好的,老師,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??