同學(xué)您好,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計提嗎 計提的分錄怎么做呢
老師,本月1 月份的社保在一月份計提,那12月份的社保呢,沒有在11月份的時候計提,因為剛成立公司,那我這邊要怎么做分錄呢
老師,我這邊企業(yè)已繳納12月份的社保,但是因公司12,月份剛成立,沒有做計提,那在1月份怎么做這次繳納的分錄呢
你好老師,12月份結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補(bǔ)計提嗎?如何做分錄?
老師您好,12月份應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有在12月份計提,1月份直接繳納了,會計分錄要如何做
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
老師 我們平常都沒有計提 就繳納時 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 是不是只有12月才有計提呢
計提的話 能不能減少利潤呢
不影響利潤的,這是價外稅
稅金及附加呢老師 計提的話 會影響利潤嗎
學(xué)員您好,是的,會的