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你好老師,12月份結轉未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補計提嗎?如何做分錄?

2023-03-09 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-09 21:46

你好,是什么原因導致的呢 需要補結轉?

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快賬用戶8850 追問 2023-03-09 22:17

入賬的主營業(yè)務收入金額和申報的銷售額金額是一致的,入賬的增值稅比申報時少0.04

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快賬用戶8850 追問 2023-03-09 22:19

多張票合計計稅時四舍五入導致的

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齊紅老師 解答 2023-03-10 07:53

你好,入賬的增值稅比申報時少0.04,那就需要增加銷項稅額入賬0.04,然后補做結轉處理

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你好,是什么原因導致的呢 需要補結轉?
2023-03-09
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-04-14
同學你好。因為屬于跨年問題 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結賬且不能修改。需要在1月調整相關分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調整替代。
2024-02-01
你好,這個是什么原因?要補交增值稅。
2025-03-28
你好!是的,12月的在次年1月份繳納,先不結轉
2021-01-08
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