對 這樣處理是對的?
老師,從銀行公賬支付貨款怎么做分錄?借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?
采購退款,第一種:借銀行存款,貸應付賬款,第二種借銀行存款 借應付賬款(紅字)哪種可才是
付貨款53000,第二天退回48000,分錄怎么做啊 應付賬款 53000 貸銀行存款 53000 借銀行存款 48000 貸應付賬款 48000
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應付賬款負數(shù)貸銀行存款負數(shù), 現(xiàn)在我結賬了。該怎么做呢?
前期購買固定資產(chǎn),總支出53000,計入的是固定資產(chǎn),貸銀行存款,現(xiàn)在退回10000元,應該怎么做賬?
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?