您好 可以在12月份做筆分錄調(diào)整的
老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬, 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎? 2022年 1月拿到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么入賬 應(yīng)該跨年了
我們公司想申請高企,但是20年的賬沒有做研發(fā)這一塊兒,材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,但是有些月份的材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)(沒有銷售),再庫存商品里面,然后怎么做賬呢?
老師你好,我們公司想把去年的管理費用和今年1-6月份的管理費用調(diào)成研發(fā)費用,應(yīng)該怎么做分錄呀
老師,我們公司想把22年的1月到11月的成本到研發(fā)材料里面去。應(yīng)該怎么做分錄呀?需要反結(jié)賬調(diào)嗎?還是怎么處理
老師,把22年1月-11月結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到22年研發(fā)費用材料里面,應(yīng)該怎么調(diào),需要反結(jié)賬去調(diào)每個月的嗎
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
怎么做呀
請問前面的成本怎么寫的分錄 單位的研發(fā)材料用的什么科目?
之前直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了
研發(fā)支出-材料
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 借:研發(fā)支出-資本化(費用化)支出 借方藍字
不用反結(jié)賬然后每個月調(diào)整嗎
不用反結(jié)賬然后每個月調(diào)整? 可以匯總做筆調(diào)整分錄的
怎么寫摘要呀,審計查賬或者稅局查賬很多筆紅沖會不會說什么呀
調(diào)賬憑證后面需要附什么東西嗎
很多筆紅沖?不是只有一筆嗎? 摘要可以寫調(diào)整誤入主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)到研發(fā)支出
因為有個月的賬我做錯很多次,然后我一直紅沖,導(dǎo)致那個月分錄特別多
老師要具體到每個月多少來調(diào)整嗎
這個審計可能會過問一下 只要是合理的 都允許的
那可以刪掉重新做嗎
您電子稅務(wù)局都已經(jīng)報了財務(wù)報表了 您重新做 會跟原來的數(shù)據(jù)一致嗎?
老師,金蝶反結(jié)賬以后,再結(jié)賬的時候為什么每次都要計提下折舊呀,然后計提以后那個憑證號就到后面了
您有固定資產(chǎn)模塊? ?模塊計提的折舊 對嗎
對的,然后那個金額有點問題,每次都還要手動調(diào)節(jié)下
再結(jié)轉(zhuǎn)的時候就提醒讓計提折舊,原來折舊憑證是1號,正常排序是123,現(xiàn)在變成231這種排序了
軟件設(shè)置的 反結(jié)賬就會刪除原來計提的憑證? 然后再次計提折舊 您是不是沒有設(shè)置填充斷號憑證?
怎么設(shè)置呀
這個您最好咨詢下您的財務(wù)軟件售后服務(wù)?