借應(yīng)付賬款,貸銀行存款, 借應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

以前年度的一筆購(gòu)進(jìn)材料,做成借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅,調(diào)賬涉及到調(diào)整以前年度收入,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,20年度處理一批應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在供應(yīng)商要款,我們得怎么做調(diào)整,涉及調(diào)稅嗎?
老師好,我們供應(yīng)商有一批送貨400多塊錢(qián),他們忘記對(duì)賬了,已經(jīng)兩年了,這個(gè)可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎,要做以前年度損益調(diào)整嗎?
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營(yíng)業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅
老師,所得稅年報(bào)時(shí),營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)里有一項(xiàng)是留工補(bǔ)助費(fèi)用,5000元,剩余都是無(wú)法支付供應(yīng)商的貨款46000,請(qǐng)問(wèn)老師需要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


不用做以前年度損益調(diào)節(jié)嗎?
你好,不修改會(huì)算青椒的,不用的。
這個(gè) 如果挑回來(lái),匯算清繳不會(huì)調(diào)增吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
這個(gè)當(dāng)時(shí)調(diào)到收入的時(shí)候不是交企業(yè)所得稅了嗎,現(xiàn)在調(diào)回來(lái) 怎么還要調(diào)增呢?
你好,調(diào)減減少你的利潤(rùn)。
老師,我知道利潤(rùn)減少,我的意思這個(gè)減少的收入,匯算清繳是要調(diào)增的對(duì)吧?
調(diào)減 這個(gè)調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的。