你好,給員工繳納的職稱評審費(企業(yè)承擔) 借:管理費用,貸:銀行存款?
(一)目的:練習應付職工薪酬的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1、分配本月職工工資:生產(chǎn)工人工資50 000元(本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工時1 200小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時800小時,按工時比例分配工資),車間管理人員工資8 000元,行政管理人員工資26 000元,營銷人員工資28 000元。 (1)分配生產(chǎn)工人工資時: 分配率= A產(chǎn)品應負擔人工費用= B產(chǎn)品應負擔人工費用= (2)分錄: 2、按照職工工資總額的10%、12%、2%和10.5%計提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金,根據(jù)上年實際發(fā)生的職工福利費情況,公司預計本年度應承擔的職工福利費為職工工資總額的2%。公司分別按照職工工資總額的2%和1.5%計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。 3、發(fā)放本月工資,代扣個人所得稅8 000元,其余通過銀行轉賬轉入個人工資賬戶。 4、以現(xiàn)金報銷職工李冰困難補助800元,以銀行存款支付職工培訓學習費用2 000元,上繳提存的住房公積金和社會保險費。 5、簽發(fā)轉賬支票,支付職工異地安家費1 500元。 (三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
(二)資料:某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1、分配本月職工工資:生產(chǎn)工人工資50 000元(本月A產(chǎn) 品生產(chǎn)工時1200小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時800小時,按工時比例分配工資),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資26000元,營銷人員工資28000元。 (1)分配生產(chǎn)工人工資時: 分配率= A產(chǎn)品應負擔人工費用= B產(chǎn)品應負擔人工費用= (2) 分錄: 2、按照職工工資總額的10%、12%、2%和10.5%計提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金,根據(jù)上年實際發(fā)生的職工福利費情況,公司預計本年度應承擔的職工福利費為職工工資總額的2%。公司分別按照職工工資總額的2%和1.5%計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。 3、發(fā)放本月工資,代扣個人所得稅8000元,其余通過銀行轉賬轉入個人工資賬戶。 4、以現(xiàn)金報銷職工李冰困難補助800元,以銀行存款支付職工培訓學習費用2000元,上繳提存的住房公積金和社會保險費。 5、簽發(fā)轉賬支票,支付職工異地安家費1 500元。 (三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
(一)目的:練習應付職工薪酬的核算。(二)資料:某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.分配本月職工工資:生產(chǎn)工人工資50000元(本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工時1200個,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時800個,按工時比例分配工資),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資26000元,營銷人員工資28000元。2.按照職工工資總額的10%、12%、2%和10.5%計提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金,根據(jù)上年實際發(fā)生的職工福利費情況,公司預計本年度應承擔的職工福利費為職工工資總額的2%。公司分別按照職工工資總額的2%和1.5%計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。3.發(fā)放本月工資,代扣個人所得稅8000元,其余轉入個人儲蓄賬戶。4.以現(xiàn)金報銷職工李冰生活困難補助費800元,以銀行存款支付職工培訓學習費用2000元,上繳提存的住房公積金和社會保險費。5.簽發(fā)轉賬支票,支付職工異地安家費1500元(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
請問給員工繳納的職稱評審費(企業(yè)承擔),公戶轉入人力資源和社會保障局的,沒有票據(jù),怎么記賬?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統(tǒng)的申報表,問主管當月的人員及應發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費明細和主管提供的應發(fā)工資數(shù)制作工資表、計提企業(yè)社保費,然后根據(jù)銷項票和行業(yè)稅負率,反推需要的進項稅大概數(shù)額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
具體哪個二級科目? 職工福利費還是教育經(jīng)費? 沒有票據(jù),匯算時需要調增嗎?
你好,二級科目是單位自行設置,沒用統(tǒng)一規(guī)定。 比如可以是:管理費用—其他 沒有發(fā)票,就需要做納稅調增處理的?