按照你說的不是有,0.5的利潤嗎,有利潤就得交個(gè)人所得稅
老師好,查賬征收的個(gè)體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個(gè)人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報(bào)? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個(gè)人所得稅系統(tǒng)上,個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報(bào)的成本,得出來的數(shù)再計(jì)算應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營所得稅,自己申報(bào)的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報(bào)稅的。
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個(gè)體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場個(gè)人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
您好老師,個(gè)體戶去年改查賬征收了,比如說每個(gè)季報(bào)收入是10,成本是9.5,經(jīng)營所得是0,問題來了,這個(gè)東西年底需要匯算清繳,現(xiàn)在同樣的數(shù)據(jù)填列之后,需要繳納稅款了,就是系統(tǒng)自動計(jì)算出來需要繳納的經(jīng)營所得,求解,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題。
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會計(jì)公司報(bào)經(jīng)營報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過了6萬的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬,我也在個(gè)稅平臺申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬,不能再減,所以5.4萬工資需要交稅,大概是2900多,想問下,政策不是綜合所得不超12萬,就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對,發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
查到公司以前的電子通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌號,這個(gè)發(fā)票是不是不能當(dāng)成本不是公司抬頭,車子也是老板私人的
我們是供應(yīng)鏈公司,收了司機(jī)押金1000元,現(xiàn)在司機(jī)離職要退押金,但是我們扣除了違章扣費(fèi),還有罰款,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,24年的增值稅申報(bào)表,為啥在電子稅務(wù)局更正不了?
個(gè)人代開珠寶類發(fā)票要代扣代繳個(gè)稅多少?
您好,個(gè)稅累進(jìn)5級稅率表和7級稅率表,個(gè)體戶用的是幾級,它們分別用在什么地方?
老師 收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
期財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=基期息稅前利潤/(基期息稅前利潤-基期利息)=1/ (1 -基期利息/基期息稅前利潤),從這個(gè)公式可以看出,減少基期利息和提高基期息稅前利潤都可以降低財(cái)務(wù)杠桿系數(shù),而減少基期的負(fù)債資金可以減少基期的利息, 降低基期的變動成本可以提高基期息稅前利潤,,老師,提高息稅前利潤可以降低財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)嗎,遇到這種題目覺得慒
你好,老師,其他應(yīng)收款貸方就是其他應(yīng)付款項(xiàng)的借方嗎?老師
老師這個(gè)營業(yè)執(zhí)照上成立日期和登記機(jī)關(guān)這個(gè)日期怎么差異這么多年
老師,我給我們自己的另外一家公司打款,備注的是往來款,但是我們開票開的是服務(wù)費(fèi),這個(gè)不影響吧
1一個(gè)系統(tǒng)計(jì)算,為什么季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算出來是沒有, 2如果說我不想繳納,如何調(diào)整, 求解謝謝,老師
第一既然是查賬征收有利潤就得交稅,你要是不想交稅就得找足夠的成本費(fèi)用發(fā)票才行
老師,你說的太官方,能不能幫忙解決實(shí)際問題,我就說實(shí)話,有認(rèn)識的朋友都沒有成本發(fā)票,收入10,成本是11,都這樣填列,說是去年剛改的,系統(tǒng)不完善,查不了,我不懂,您別說的太官方,否則沒有咨詢的意義,畢竟理論知識我也學(xué)的幾年了,道理我都懂。現(xiàn)在求老師出妙招,謝謝老師
現(xiàn)在就你朋友這么做來說肯定是不對的,只是說個(gè)體戶查的不嚴(yán)沒人查,第一建議你也可以這么做,成本比收入多填一些這樣不需要交稅,但是你以后也注意多取得一些發(fā)票比較好。
成本都包含什么,工資也算是不是?
員工的工資才可以,你如果是這個(gè)個(gè)體戶的法人,你自己的工資是不行的。比如說一些最基本的費(fèi)用,比如說房租,加油費(fèi),餐費(fèi)這些都可以。
為啥0.5在季報(bào)的時(shí)候沒有稅,匯算清繳就用了,而且季報(bào)是累計(jì)1-12月份,那不和匯算清繳同步嗎?而且之前年度核定年開120萬都不用繳納稅款。
至于季報(bào)的時(shí)候m為什么不需要交稅,就有可能是你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,畢竟這個(gè)個(gè)體戶的政策不是全國統(tǒng)一的,很多時(shí)候都是地方自己的規(guī)定,之前是核定所以才不需要交稅
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評