你好,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)無(wú)票收入吧?
請(qǐng)問(wèn)郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū),公司注冊(cè)地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào),7月份沒(méi)開(kāi)票應(yīng)該也是零申報(bào)?2、8月份有開(kāi)票,稅率是9%,稅金是27000元,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,到時(shí)間申報(bào)8月份賬,假如沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報(bào),有沒(méi)有考慮預(yù)交增值稅,附加說(shuō),印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)?
老師,一般納稅人,1月份開(kāi)了50萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,在7月份的時(shí)候做了稅務(wù)遷徙,然后當(dāng)時(shí)把7月份的增值稅做了零申報(bào),在7月份也有開(kāi)發(fā)票出去,那現(xiàn)在這個(gè)增值稅我還要報(bào)嗎
老師,7月份公司開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票,這張紅字發(fā)票沒(méi)有增值稅申報(bào),8月份又沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,8月份增值稅申報(bào)表可以補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎,還是需要做7月份增值稅變更?
上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有專票進(jìn)項(xiàng),那增值稅是不是零申報(bào)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
您說(shuō)的是?沒(méi)理解
你好,我是想問(wèn)你單位? 有沒(méi)有實(shí)現(xiàn)? ?無(wú)票收入?
恩,有無(wú)票收入
你好,既然有無(wú)票收入,那增值稅就不能按0申報(bào)的
好吧,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。