您好,那就讓員工填寫專項附加扣除
保潔行業(yè)的,人員工資是主要費用,每個月18號、25號分兩次發(fā)上個月工資,比如11月18號發(fā)10月份的工資,工資表15號左右做好,還是說要申報期之前必須做好工資表及時申報嗎?不是銀行代發(fā)工資,而是公轉(zhuǎn)私人,老板自己發(fā)工資,是應(yīng)該按照提供給銀行工資表的信息來提交個稅申報表嗎?
您好 現(xiàn)在個人所得稅是按年預(yù)繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅??墒怯幸粋€工人的工資表11月份做了5000工資,做12月份工資表做了4800,但是備注欄本應(yīng)該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資,但已經(jīng)發(fā)給銀行,且銀行也已經(jīng)代發(fā)了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎?
你好,員工需要補繳去年10到11月份社保,但社保部門要此員工的自然人扣繳端工資申報表,公司忘記給員工申報10-11月份工資了,稅務(wù)局說可以去大廳申報更正個人所得稅申報表,但比如給員工10和11月各申報3000,去年個人匯算和企業(yè)匯算清繳需要改嗎?可以做到今年的賬里面嗎?該怎么辦呢?
老師,10月份漏計提一員工的工資,漏交該員工的社保,11月份補提該員工的工資,補交社保,11月份補報該員工的工資薪金所得怎報?是否在個稅系統(tǒng)中申報該員工兩條工資薪金所得?個稅系統(tǒng)中怎么申報該員工10/11月份的工資所得?是寫兩條同樣的該員工的工資所得嗎?
老師你好,個人所得稅申報和工資表兩者的關(guān)系是怎么樣的,比如11月份一個員工應(yīng)發(fā)工資6000,扣除社保人個部份421,實發(fā)工資5579,老板不想讓員工交稅,工資表要怎么做才不交稅,個人所得稅申報又要怎么報,工資要走銀行代發(fā)
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負(fù)債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
每個月填嗎
工資表里做不做專項附加扣除?
您好,工資表里不做,在系統(tǒng)里完成
發(fā)工資給員工發(fā)5579?不用扣個稅吧
您好,這個不好說的